Manuales públicos de YeboYebo
Vamos al Área de Facturación -> Principal -> Proveedores y en la pestaña de Contabilidad asignaremos al proveedor el grupo de iva de negocio que hemos creado anteriormente configurado como criterio caja.
Esto hará que todas las facturas de proveedor asociadas a este proveedor se generen con este grupo de iva de negocio acogidas a criterio de caja.
Crearemos una factura directa o a partir de un albarán desde el Área de Facturación -> Facturación -> Facturas de compra
Al seleccionar un proveedor que tenga el grupo de iva de negocio marcado como criterio caja esta factura, automáticamente se marcará la factura para ser tratada como tal.
Si tenemos instalada la extensión del SII, en la pestaña SII de la factura también se modificará automáticamente el valor de la clave de Régimen especial cuando tratemos de añadir líneas a la factura.
No hay cambio a la hora de pagar un recibo acogido a criterio de caja pero estos recibos se mostrarán en el informe de facuras recibidas.
En el informe de facturas recibidas el cual podemos imprimir desde Área Financiera -> Informes -> Facturas recibidas se mosrtarán los pagos realizados de facturas acogidas a criterio de caja y habrá una totalización aparte para estas facturas:
Lo mismo ocurre con el informe de facturas recibidas agrupado por grupo de negocio